你好在主表應納稅減征額 還有減免明細表,表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
老師 我資產(chǎn)負債表中的應交稅金的期末數(shù)為負數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費用 -辦公費280元 但是稅務系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導致為負數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個憑證
老師好,稅控系統(tǒng)續(xù)費280元,增值隨普通發(fā)票,但是這280元我沒認證,又能抵扣280元的增值稅,我報稅時候,應該在哪個表填寫這280元呢 謝謝
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設(shè)備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師好,工商年報中的 資產(chǎn)狀況 是根據(jù)賬上12月的數(shù)據(jù) 還是 匯算清繳后的數(shù)據(jù) 為準 填寫哪一個
老師,請教您個問題,醫(yī)院發(fā)生的醫(yī)療糾紛賠償支出,這個需要發(fā)票嗎?沒有發(fā)票,在做匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
老師好 退休返聘人員工資可以有專項扣除嗎
老師 這題不會!麻煩講解一下
老宣傳費用取得專票能抵扣嗎
老師,你好!律師事務所不允許虧損嗎?
老師,內(nèi)賬分紅可以直接做借利潤總額未分配利潤,貸銀行存款嗎
股東只有分紅收入,已繳納分紅個稅。還需要進行年度匯繳嗎?另外彩票所得需要年度匯繳嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,名下有輛舊的新能源汽車,現(xiàn)在公司注銷要把車過戶給個人,當時買的就是二手車沒有抵扣過增值稅,現(xiàn)在對方也不要發(fā)票,我應該怎么做賬務處理和怎么交稅?
老師,我公司第一季度收到320000成本票,4月份對方把發(fā)票沖紅了,我收到?jīng)_紅發(fā)票怎么做賬
老師 表四填了,自動帶入不了表一的 應納稅額減征額呢
你好,自己手動填寫進去的。
老師是23行嗎 應納稅額減征額 手填不了呢 點不動
對的是的,是在這里填寫的。
看一下減免明細表填寫了嗎?
老師,填哪里呢,性質(zhì)怎么選,謝謝了
你好,減免項目里面選擇9914這一個減免性質(zhì)