可以計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入里面。
老師,小規(guī)模納稅人減免的2% 部分需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,你好!青州3月減免的稅費(fèi)需要安以前的比例計(jì)提,減免部分記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,6稅2費(fèi)減免。計(jì)提附加稅直接按電子稅務(wù)局出現(xiàn)的應(yīng)交金額計(jì)提?還是按減免前金額計(jì)提,減免部分再做免營(yíng)業(yè)外收入?
請(qǐng)問(wèn)老師,減免的城建稅等需要計(jì)入收入交企業(yè)所的稅嗎如果在做分錄時(shí)候城建稅已經(jīng)按照減免后的金額正常計(jì)提的了就不需要對(duì)減免的稅額部分做營(yíng)業(yè)外收入了吧
老師,未達(dá)起征點(diǎn)免稅部分需要計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入~稅收減免是嗎?政策規(guī)定的3%減按1%征收的,2%那部分也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過(guò)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報(bào)銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個(gè)人
公司減資從800萬(wàn)減到300萬(wàn)未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報(bào)表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會(huì)計(jì)沒有申報(bào),也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興
如何寫會(huì)計(jì)分錄,詳細(xì)點(diǎn)的,摘要。借方貸方,金額
更正之前的個(gè)稅申報(bào),3月份有幾個(gè)人離職了,四月份申報(bào)時(shí)直接把離職的人刪除了,沒有帶0申報(bào),累計(jì)收入不對(duì),需要一直把離職的人零申報(bào)嗎?
有個(gè)客戶,他公司一直未開票,款項(xiàng)都是走私人的,沒有走公戶,進(jìn)項(xiàng)票只有兩萬(wàn)多,他想申報(bào)無(wú)票收入要怎么報(bào)合適呢
老師,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅期末余額為負(fù)數(shù)是還有留底嗎?
可以安實(shí)際繳納金額計(jì)提嗎?
也可以按照你實(shí)際繳納的金額來(lái)計(jì)提也可以。