您好 借:管理費用 借方紅字 借:其他應收款 借方藍字
多計提了公積金怎么調整,當時計提分錄: 借管理費用-公積金單位部分 1000 其他應收款-公積金個人部分1000 貸應付職工薪酬-公積金2000 借:應付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調整多計提公積金
錯把代扣個人公積金部分計入了管理費用,做調整分錄時應該怎么調呢
你好,請問我計提4月公積金的時候,借 管理費用 借 其他應收款-代扣公積金 貸 其他應付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調整呢?
代分公司墊付的房租,計入了管理費用中,應該如何做調整分錄?
老師您好,我之前有幾個月的公積金分錄做錯了,把“應付工資-公積金員工部分”,做到了“應付工資-社保員工部分”這個科目,請問怎么調整
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,我想問下會計做賬當成無形資產去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產完成實繳的流程
老師,請問一下,我們注冊公司,隨便找一個員工當法人,對這個員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在新注冊了公司,也是原來那個公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來,我讓對方寫個補充說明和寫現(xiàn)金 收據(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿業(yè)務開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個是否有關系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務里面有免稅的,紙棺是免稅項目么?
關于電子發(fā)票,進項發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關的文件規(guī)定么
但是他們代扣公積金沒有通過其他應收款來核算呢
那通過什么科目核算的呢
我知道了哈,他們是直接沖減的工資,我知道怎么調整了哈,謝謝老師
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?