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你好,請問我計提4月公積金的時候,借 管理費用 借 其他應收款-代扣公積金 貸 其他應付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調(diào)整呢?

2022-06-15 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-15 16:37

您好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的金額重新做

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快賬用戶5949 追問 2022-06-15 16:39

只能那個分錄全部沖銷么 不能只沖銷我計提錯的部分是么?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:45

你好!這個看你自己了。都可以

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快賬用戶5949 追問 2022-06-15 16:50

那是哪種方式比較好呢

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齊紅老師 解答 2022-06-15 16:58

你好!全部沖了,再重新做

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您好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的金額重新做
2022-06-15
一、計提的分錄是: 借:管理費用——公積金 貸:應付職工薪酬——公積金 備注:只計提公司承擔的公積金計入相關的成本或費用。 二、繳納時,分錄是: 借:應付職工薪酬——公積金 借:其他應收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款
2021-11-09
你好,調(diào)整多計提公積金,分錄是 借:應付職工薪酬—公積金 貸:管理費用—公積金?
2021-07-21
具體你的分錄寫一下。
2020-08-14
你好 如果你們是遵循小企業(yè)會計準則的話? ?就 借:管理費用——公積金9600 ? ? ? ?貸:其他應收款9600
2024-01-15
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