你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保 , ????貸:銀行存款

員工的社保是公司全部承擔(dān)如何做賬務(wù)處理?
公司承擔(dān)全部社保費(fèi)用應(yīng)該如何做賬
公司代員工承擔(dān)個(gè)人部分的社保 應(yīng)該如何做賬
老師:請(qǐng)問(wèn)建筑公司,工程部社保(公司承擔(dān)+個(gè)人承擔(dān)),公司全包了,如何做賬呢
老師,公司為員工購(gòu)買社保,公司全額承擔(dān)包括個(gè)人部分,應(yīng)該如何入賬??
你好,我想問(wèn)下,我們十一有八天假,1234休,13號(hào)休上到了20號(hào)(20當(dāng)天上完了),工資是不是應(yīng)該算21天的,后天只有是一天頂多兩天假,我是不是要多算一天工資?請(qǐng)問(wèn)怎么算
老師,有一個(gè)事情我想請(qǐng)教一下,因?yàn)橹熬褪?月份的時(shí)候了,面試了一家公司。 公司做那個(gè)無(wú)人無(wú)人售貨機(jī) 他們公司我去面試的時(shí)候,有一個(gè)很大的問(wèn)題,就是說(shuō)他們有上千萬(wàn)的是上百萬(wàn)還是上千萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證。 他們都是一些無(wú)票收入,所以他們的可能就是稅稅務(wù)的問(wèn)題有點(diǎn)大。然后再加上他們沒(méi)有財(cái)務(wù)之前,他們都沒(méi)有什么就是沒(méi)有做賬的什么賬本啊,數(shù)據(jù)啊,什么都沒(méi)有。所以這就是另外一個(gè)問(wèn)題。 請(qǐng)問(wèn)我該如何回答這個(gè)問(wèn)題呢?
老師,我把請(qǐng)假被扣款的也一起計(jì)提了,做分錄是以下分錄,例如,某員工月工資應(yīng)發(fā)5000元,因請(qǐng)假扣除200元。計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用5000,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資5000。發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬——工資5000,貸:其他應(yīng)收款--請(qǐng)假扣款200,貸:銀行存款4800。但是,其他應(yīng)收款請(qǐng)假扣款這個(gè)明細(xì)賬科目貸方就有余額就不平,有什么方法可以沖平這個(gè)科目嗎?還是有沒(méi)有對(duì)這個(gè)請(qǐng)假扣款更好的處理方法
老師,我收到這樣的發(fā)票,我怎么入賬呢,怎么起憑證呢
請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)產(chǎn)品取回進(jìn)項(xiàng)票第一批10元,第二批11,第三批12,開(kāi)票怎么開(kāi)呀,需要看回每一張發(fā)票嗎,比如銷項(xiàng)先開(kāi)完10.3,再開(kāi)11.3,再開(kāi)12.3,還是10+11+12=33/3=11,金額大于11就行,全部開(kāi)11.3也行
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人工程公司,到了一筆工程款,要做筆勞務(wù),把錢拿出去,但是乙方還沒(méi)給甲方開(kāi)票,可以先做勞務(wù)嗎?讓勞務(wù)公司給乙方開(kāi)票,然后把錢轉(zhuǎn)出去,過(guò)后下個(gè)月乙方再給甲方開(kāi)工程款的發(fā)票,這樣可行嗎,風(fēng)險(xiǎn)大不大
經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:建設(shè)工程消防驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定技術(shù)服務(wù):消防技術(shù)服務(wù);消防器材銷售;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù):工程管理服務(wù):安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù):安防設(shè)備銷售:環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);水環(huán)境污染防治服務(wù):生態(tài)環(huán)境材料銷售:廣告制作:環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售:園林綠化工程施工:音響設(shè)備銷售:建筑裝飾材料銷售:建筑防水卷材產(chǎn)品銷售:建筑材料銷售 (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 老板您好,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)廣告代理服務(wù)*廣告代理服務(wù)費(fèi)嘛
老師您好,遞延收益到賬時(shí)沒(méi)有說(shuō)要撥款給其他公司,跨年后才說(shuō)要把到賬的資金撥付給其他公司,這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整呢,以前人員的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:遞延收益(24年) 撥款時(shí):遞延收益 貸:銀行存款(25年4月) 老師那現(xiàn)在要調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄是:
個(gè)體戶變更了經(jīng)營(yíng)者,那原經(jīng)營(yíng)者為個(gè)體戶發(fā)生的費(fèi)用怎么做賬,是否要新建賬套?
修改財(cái)務(wù)制度備案,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?


這部分管理費(fèi)用允許稅前扣除嗎?
你好,單位據(jù)實(shí)負(fù)擔(dān)了,就可以扣除的?