你好,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅/附加稅 貸銀行存款。
老師,我這個月開了100萬的發(fā)票,這些發(fā)票的稅款在3月份的時候已經(jīng)全部交完了,我們是先交稅再開發(fā)票,但是這個月還需要交未開票收入5萬的稅款,老師,我的增值稅報表應(yīng)該怎么填寫呢
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個我需要怎么處理?
老師好,應(yīng)交增值稅在開增值稅發(fā)票的時候就已經(jīng)完稅了,這個分錄該怎么處呢?
老師您好,這個月的增值稅已經(jīng)提交并且扣款了,發(fā)現(xiàn)少申報增值稅了,這個應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,請問,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,出納在繳費(fèi)的時候多交了2分錢,這個賬一直平不了,該怎么處理呢,謝謝
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號和激活碼忘記了怎么辦
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對方開具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。