你好,提供一份正確的增值稅申報表,去稅局大廳做更正?
老師,7月的增值稅已經(jīng)申報了,發(fā)現(xiàn)個稅返還手續(xù)沒有報(金額100多塊),這個怎么處理好呢?
小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,稅款交過了,開了好幾個月。之后發(fā)現(xiàn)開錯了,并且這張票的購買企業(yè)已經(jīng)抵扣了。還可以作廢申請重開嗎,該怎么處理呀
老師,這個怎么做賬可以抵扣增值稅?因為我已經(jīng)把增值稅勾選了,并且增值稅也申報了?
老師好,應交增值稅在開增值稅發(fā)票的時候就已經(jīng)完稅了,這個分錄該怎么處呢?
我們上個月收到的專票這個月已經(jīng)勾選抵扣并且繳了增值稅了,剛剛發(fā)現(xiàn)發(fā)票上有點錯誤,這個月已經(jīng)跨月了,怎么處理
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎上兌換屬于套現(xiàn)嗎
老師那如果是1月份的收入今天發(fā)現(xiàn)是不是也是去稅務大廳辦理
老師這個有時間限制嗎?
你好,提供一份正確的增值稅申報表,去稅局大廳做更正? 更正錯誤,沒有時間限制的
老師會產(chǎn)生滯納金嗎?
你好,這樣是會有滯納金的?
老師那如果沒有扣費成功是不是還可以在電子稅務局進行修改
你好,是否可以?在電子稅務局進行修改,就需要看你當?shù)囟惥謱@方面的管理了?