這樣操作的可以的哈,收款和開票方是一致的,但是,重新叫它的供貨單位開具送貨單,你們不能憑原來的送貨單入賬
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費。同時我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進項票,老會計說會退稅,不太明白
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費。同時我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進項票,老會計說會退稅,不太明白
請問我們公司購買的材料,銷售方不能開具發(fā)票,讓我們直接打款到他的進貨單位,由他的進貨單位給我們開發(fā)票,這樣是不是有風(fēng)險?
老師,我們跟甲公司簽合同,他給我們供貨,他負責開發(fā)票,但是實際上他自己又找了乙給我們直接供貨,這樣供貨單是有乙公司章,發(fā)票還是甲公司開,我們打款給甲公司,這樣的話附件供貨單是不是有問題?。?/p>
老師。請問我們是商貿(mào)公司,有一個產(chǎn)品1盒是6片,供貨商給我們開的進項發(fā)票單位是“盒”,現(xiàn)在客戶要求我們開單位為“片”的銷項發(fā)票,這樣可以不,有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師,想請教這道題。C選項怎么不對呢?是因為是金融資產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請問老師5月份增值稅報表如何申報,以及這個會計分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己單位使用的是什么會計制度或者準則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點?
老板跟司機出去吃飯,報銷 做啥科目
老師,我公司進項大于銷項,4月我把以前待認證的進項稅做到了,進項稅,那我4月可要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?