您好,誰退稅,給誰退稅,如何退稅?
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費(fèi) 人工費(fèi)有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費(fèi)。同時(shí)我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進(jìn)項(xiàng)票,老會計(jì)說會退稅,不太明白
由于單位我們沒有資質(zhì),找到 A公司有資質(zhì),按照A開具的發(fā)票,我們付給A管理費(fèi)。同時(shí)我們企業(yè)購買材料取得發(fā)票料錢是我們支付的,材料商直接給A開的進(jìn)項(xiàng)票,老會計(jì)說會退稅,不太明白
老師好,我是建筑工程有限公司,掛靠有資質(zhì)的甲公司拿了150萬的項(xiàng)目,但是甲公司不要我們公司開具的材料發(fā)票,說我公司開材料發(fā)票已超過項(xiàng)目款的30%,這樣不復(fù)合常理,要我們拿貨的經(jīng)銷商直接開票給甲公司付錢,按照甲公司的要求直接付錢給經(jīng)銷商。那我們的利潤要怎么拿回來,像甲公司這樣的要求是有什么稅務(wù)上的硬性要求嘛?
一個項(xiàng)目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我們建筑公司簽專業(yè)分包(我們公司目前也正在弄勞務(wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開3%的票,A給甲方也是開3%的票 2、 我們還有一個商貿(mào)公司直接跟中鐵簽材料合同,我們向B公司買材料,因?yàn)锽公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是中鐵要求我們給中鐵開的票只能是材料,不能開成成品 問題:B公司還是給我們的商貿(mào)公司開材料。能不能讓B公司把13%的加工費(fèi)發(fā)給我們建筑公司呢?
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個稅申報(bào)有錯已經(jīng)繳納了個稅但是后期更正申報(bào)個稅對應(yīng)不上會計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
您好,退稅基本是不可能的,除非是出口業(yè)務(wù)