同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用—工資60100, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資60100, 貸:銀行存款51879.18, 其他應(yīng)付款—個(gè)人社保6920.82 其他應(yīng)收款—水電費(fèi)300 其他應(yīng)收款—扣款1000, 老師,這筆分錄,其他應(yīng)收款在貸方是負(fù)數(shù)對(duì)嗎?
老師,我把個(gè)人社保、個(gè)人公積金、宿舍水電費(fèi)都設(shè)置在其他應(yīng)收款科目,發(fā)工資時(shí):借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保、貸其他應(yīng)收款個(gè)人公積金、貸其他應(yīng)收款房租水電費(fèi),貸銀行,支付水電費(fèi)的時(shí)候是借其他應(yīng)收款,貸銀行,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,怎么調(diào)整呢
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師:我繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個(gè)人社保個(gè)人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個(gè)人部
樸老師:上次您說(shuō)的研發(fā)人員的工資社保,其他應(yīng)收款/社保 這個(gè)怎么樣能平? 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出。
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
結(jié)轉(zhuǎn)了,這是去年9月份的賬務(wù)
同學(xué)你好 你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
不是,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我想問(wèn)問(wèn)我這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎?
你的分錄在哪里呢
我截屏發(fā)給你哈
同學(xué)你好 這樣看沒(méi)有問(wèn)題的
老師,我公司收到對(duì)方公司重復(fù)打款,資產(chǎn)負(fù)債表卻沒(méi)有顯示,你看看
我做的是借銀行,貸應(yīng)收賬款,負(fù)債表上卻沒(méi)有這筆款,會(huì)不會(huì)是因這個(gè)問(wèn)題不平衡?
分錄都做了嗎 是不是表取數(shù)不對(duì)
因?yàn)槭侵貜?fù)打款,我貸應(yīng)收賬款,那么應(yīng)收賬款應(yīng)該減少的,可我看了應(yīng)收賬款那欄沒(méi)有減少
同學(xué)你好 對(duì)的 這樣就可以的
那就是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)吧?
對(duì)的 資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)不對(duì)