實際抵扣金額沒有填寫。
老師好,請問增值稅減免稅申報明細表中減稅項目期初余額填銷售額還是填繳稅額?謝謝
申報表的增值稅減免稅申報明細表的期末余額應該填在增值稅申報表的哪一欄
你好老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅附表:增值稅申報明細表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額,還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師,這個增值稅減免稅申報明細表怎么填,期末是不是沒余額
老師好,小規(guī)模納稅人增值稅減免申報明細表,第一項減免項目 期初余額、本期發(fā)生額、實際抵減額、期末余額應該怎么填寫,比如本期不含稅金額是10000,稅率1%,稅額100。
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 2、 借:其他應付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調增,如果現在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現在的數電票有復核人嗎?
稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?
如果現在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統(tǒng)一發(fā)給勞務公司,就這個業(yè)務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
銷售金額是10466.33
你好,你需要交增值稅嗎?
不需要交,但申報提示審核不通過,
你好,那你減免明細表不要填寫了,按照3%的免稅稅額來做就可以的,忽略上面的提示。
就是填完主表直接申報就行是吧,可以不用填寫這個
好,對的是的,減免明細表不用填寫。