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下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價(jià)1000萬(wàn),毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開(kāi)具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開(kāi)具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅

2022-04-05 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-05 23:35

你好,同學(xué),計(jì)算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60

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2022-04-05
你好,同學(xué),計(jì)算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好,同學(xué),計(jì)算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好同學(xué),具體計(jì)算過(guò)程為
2022-03-20
同學(xué)你好 計(jì)算改月應(yīng)繳納的增值稅——1000*(1-10%)*13%減1000*(1-10%)*13%*200/2000
2022-03-31
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