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下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價1000萬,毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計算改月應(yīng)繳納的增值稅下業(yè)務(wù):(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價1000萬,毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計算改月應(yīng)繳納的增值稅

2022-04-05 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-05 23:51

你好,同學(xué),計算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60

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2022-04-05
你好,同學(xué),計算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好,同學(xué),計算的應(yīng)交增值稅=1000*(1-10%)*13%*(1-400/2000)+1000/2000*200*13%=106.60
2022-04-05
你好同學(xué),具體計算過程為
2022-03-20
同學(xué)你好 計算改月應(yīng)繳納的增值稅——1000*(1-10%)*13%減1000*(1-10%)*13%*200/2000
2022-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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