借:制造費用-折舊費 8000 貸:累計折舊 8000 借:制造費用-辦公費4000 -水電費3000 貸:銀行存款 7000
4、車間使用機器設(shè)備等固定資產(chǎn)折舊8000元。5、以銀行存款支付車間辦公費4000元、水電費3000元。如何會計分錄
6、提取本月固定資產(chǎn)折舊費:車間固定資產(chǎn)折舊6000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元。7、用銀行存款支付本月車間水電費4000元。8、月末,按工資比例標(biāo)準(zhǔn)分配制造費用。
某企業(yè)2021年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:用銀行存款支付廠部辦公費6000元。用銀行存款支付銀行的手續(xù)費300元。用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。受到銀行通知,支付本月借款利息600元。提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資。計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應(yīng)提折舊1000元。分配本月職工的工資13600元。其中,生產(chǎn)工人工資9600元,車間管理人員工資1500元,行政管理人員工資2500元。要求:根據(jù)要求編制會計分錄(要寫出明細科目)。
K公司12月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。(2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付(3)以銀行存款支付展覽費5000元。(4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。(6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元。做會計分錄
16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機構(gòu)人員的工資15000元。
.A公司7月份交增值稅1000元,實交1200元,應(yīng)交消費稅2000元,實交1800元,計算城建稅(5%),教育費附加(3%),地方教育費附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項目會計做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點點忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?