你好 用銀行存款支付廠部辦公費6000元 借:管理費用—辦公費,貸:銀行存款 用銀行存款支付銀行的手續(xù)費300 借:財務費用—手續(xù)費,貸:銀行存款 用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元 借:管理費用—水電費,制造費用—水電費,貸:銀行存款 支付本月借款利息600元 借:財務費用,貸:銀行存款 提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資 借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 分配本月職工的工資13600元 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬?
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
某企業(yè)2021年10月發(fā)生業(yè)務如下:用銀行存款支付廠部辦公費6000元。用銀行存款支付銀行的手續(xù)費300元。用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。受到銀行通知,支付本月借款利息600元。提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資。計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應提折舊1000元。分配本月職工的工資13600元。其中,生產(chǎn)工人工資9600元,車間管理人員工資1500元,行政管理人員工資2500元。要求:根據(jù)要求編制會計分錄(要寫出明細科目)。
1.簡答題某企業(yè)本期發(fā)生生產(chǎn)過程業(yè)務如下,請編制會計分錄(1)倉庫發(fā)出A材料233000元,其中甲產(chǎn)品耗用150000元,乙產(chǎn)品耗用80000元,生產(chǎn)車間耗用2000元,行政管理部門耗用1000元。(2)分配當月職工工資100000元,其中,生產(chǎn)工人工資60000元,要求按生產(chǎn)工時比例在甲乙產(chǎn)品之間分配(甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工時1000小時),車間管理人員工作20000元,行政管理人員工資10000元,銷售人員工資10000元。(3)當月發(fā)生水電費共計30000元,其中生產(chǎn)車間耗用20000元,行政管理部門耗用10000元,用銀行存款支付。(4)計提當月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8400元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊6000元。(5)月末,按生產(chǎn)工人工資比例分配制造費用。(6)假定本月初生產(chǎn)成本沒有余額,本月投產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。提交
1.計算本月計算本月應付職工薪酬十萬元其中計算本月應付職工薪酬十萬元其中制造a產(chǎn)品工人工資計算本月應付職工薪酬10萬元,其中制造a產(chǎn)品工人工資4萬元,制造b產(chǎn)品工人工資2萬元,車間管理人員工資15000元,行政管理人員工資25000元2.按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊為一萬兩千元企業(yè)管理部門用固定資按照規(guī)定的折舊率計提本月的固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊為12000元,企業(yè)管理部門用固定資產(chǎn)折舊為8000元3.以銀行存款6000元支付本月水電費,其中生產(chǎn)車間負擔2000元,行政管理部門負擔4000元4.以銀行存款以銀行存款預付下半年的財產(chǎn)保險費1200元根據(jù)上述業(yè)務做出會計分錄
10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費2000元和增值稅額340元。14.分配結轉本月應付供電公司電費7500元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用3000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用2500元,車間-般用1200元,企業(yè)行政管理部門用800元。15.分配結轉本月職工薪酬55000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資6300元,工廠行政管理人員工資3700元。16.計提本月固定資產(chǎn)折舊8000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計提折舊6000元,行政管理部門計提折舊2000元。10617.以銀行存款支付本月勞保費1000元,其中計入本月制造費用800元,計入本月管
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?