你好 16,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 17,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失,貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 19,借:管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用 20,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
15.以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計(jì)提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負(fù)擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資15000元。1.根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;2.計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用。
16.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計(jì)提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負(fù)擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資15000元。
16.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17.計(jì)提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18.以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19.攤銷本月負(fù)擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)1900元。20.以銀行存款支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資15000元。
11、以銀行存款支付車間勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)1100元。12、以現(xiàn)金支付職工防暑降溫費(fèi)6000元。13、以銀行存款支付下年度廠部固定資產(chǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)4600元,生產(chǎn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)5300元.14、以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。15、以銀行存款支付經(jīng)營租入廠部用房的改良工程支出20000元,該用房租期2年。16、計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊8900元。其中:車間用固定資產(chǎn)折舊6900元,行政管理部門用固定資產(chǎn)折舊2000元。17、計(jì)提本月壞賬準(zhǔn)備300元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備4000元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備6000元。18、以銀行存款支付甲公司違反合同的違約金2000元。19、攤銷本月負(fù)擔(dān)的車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)1900元。20、以銀行存款支付專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員的工資15000元。(三)要求:1、根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄;2、計(jì)算企業(yè)當(dāng)月的管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用
1.購入甲材料,價(jià)款50000元,增值稅13%,貨款尚未支付,2.用銀行存款償還以到期的短期借款本金100000元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息2000元3.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000元,怎么寫分錄
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?