久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

K公司12月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。(2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付(3)以銀行存款支付展覽費5000元。(4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。(5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。(6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元。做會計分錄

2022-06-09 23:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-10 06:54

您好 :(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。 借 制造費用6000 借 管理費用4000 貸 累計折舊10000 (2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付 借 制造費用4400 借 管理費用2200 貸 銀行存款6600 (3)以銀行存款支付展覽費5000元。 借 銷售費用5000 貸 銀行存款5000 (4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。 借財務(wù)費用1000 貸 銀行存款1000 (5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。 借 應(yīng)收賬款11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1300 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元 借 主營業(yè)務(wù)成本60000 貸 庫存商品60000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好 :(1)計提本月固定資產(chǎn)折舊費10000元,其中車間計提折舊費6000元,廠部計提折舊費4000元。 借 制造費用6000 借 管理費用4000 貸 累計折舊10000 (2)支付本月水電費共計6400元,其中車間水電費4400元,廠部水電費200元(不考慮稅費,款項以銀行存款支付 借 制造費用4400 借 管理費用2200 貸 銀行存款6600 (3)以銀行存款支付展覽費5000元。 借 銷售費用5000 貸 銀行存款5000 (4)以銀行存款支付本月短期借款利息1000元。 借財務(wù)費用1000 貸 銀行存款1000 (5)銷售產(chǎn)品一批,價款共計10000元,增值稅稅率13%,款項尚未收到。 借 應(yīng)收賬款11300 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1300 (6)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本60000元 借 主營業(yè)務(wù)成本60000 貸 庫存商品60000
2022-06-10
您好 (1)計算當(dāng)月管理費用發(fā)生額是多少? 4000%2B2000=6000 (2)編制12月費用類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入"本年利潤”的會計分錄; 借:本年利潤 貸:管理費用 6000 貸:銷售費用 5000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 60000 (3)編制12月收入類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)入"本年利潤”的會計分錄; 借:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:本年利潤? 100000 (4)計算當(dāng)月營業(yè)利潤 100000-60000-6000-5000=29000
2022-06-05
您好 (1) 借:生產(chǎn)成本-A?16000 借:生產(chǎn)成本-B12000 借:制造費用1000 借:管理費用9000 借:銷售費用1000 貸:原材料-甲材料39000 (2) 借:生產(chǎn)成本-A?20000 借:生產(chǎn)成本-B10000 借:制造費用3000 借:管理費用4000 借:銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬47000 (3) 借:制造費用6000 借:管理費用4000 貸:累計折舊10000 (4) 借:制造費用3000 借:管理費用1000 貸:銀行存款4000 (5) 借:制造費用1000 貸:銀行存款1000 (6) 借:制造費用16000 貸:銀行存款1600
2021-12-09
您好 請問是只需要計算單位成本嗎
2021-12-09
你好 1、借:制造費用700 管理費用200 貸:累計折舊900 2、借:管理費用1000 制造費用3000 貸:銀行存款4000 3、借:應(yīng)付職工薪酬32000 貸:銀行存款32000 4、借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品18750 -制造費用5000 -管理費用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000%2B18750%2B5000%2B3000 5、借:銀行存款70000%2B40000%2B14300 貸:主營業(yè)務(wù)收入70000%2B40000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)14300
2022-12-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×