同學(xué)你好 這個視同銷售的需要交
我公司屬于掛靠公司。承接天然氣土建工程,請問需要繳納什么稅務(wù)?繳納百分之九的增值稅和百分之二的企業(yè)所得稅和萬分之三的印花稅是否合理?掛靠的公司需要我們交進項發(fā)票,可是我們承包的工程并不需要我們購買材料。所以沒有進項發(fā)票,是否還需要上交?如果上交抵扣后的退款如何處理?我們需要上交的稅務(wù)的稅率是多少?
我單位屬于貿(mào)易行業(yè),從母公司購買液體酒,然后我們自己購買瓶子,瓶蓋,禮盒等,讓另一家公司幫我們灌裝以及發(fā)貨,我們做賬的時候分錄應(yīng)該怎么寫?需要繳納的稅費都有哪些?
我們是燃氣行業(yè) 采購的液化氣自己用于取暖需要繳納銷項稅么
計算題某深礦為增值稅一般納稅人,主要從事煤炭開采、原煤加工、洗選煤生產(chǎn)業(yè)務(wù),在開采煤炭過程中,伴采天然氣,201s年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù)()采用分期收款方式銷售自行開采的原煤取得不含稅銷售額45o0元合同規(guī)定,貨款分兩個月支付,2月15口支付60%。其余貨款于3月15日前支付。由于購貨方資令需張,2月15日支付貨款2CX00元(2)采用預(yù)收貨款方式向甲企業(yè)銷售原煤取得不含稅銷售額6OXM元,當(dāng)月收取不含稅銷售額20%作為定金,該煤礦接照合同規(guī)定3月5日發(fā)貨,并收回剩余貨款(3)銷售伴采天然氣I0o0立方米,取得不含稅銷售額3000o元。(4)從一般納稅人處購進材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票和運費發(fā)票符合稅法規(guī)定,均在當(dāng)月認證并申報抵扣要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:()該煤礦就業(yè)務(wù)(1)20I5年2月應(yīng)繳納的資源稅為()元。A0B.120C2I60D360
老師我們是物流行業(yè),之前我們公司都是燒天然氣的車,進項發(fā)票就是9%,但是前段時間我們老板承包的一個運輸項目,是需要燃油車運輸,于是就租賃了一些柴油車運輸,然后我們自己拉了柴油回來給燃油車加油,柴油的進項是13%,但是開出去的運輸票是9%,現(xiàn)在每次在進項勾選平臺提示稅率不一致,我想問一下有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么