同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要做負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的
建筑企業(yè):我開具發(fā)票給甲方的時(shí)候是做 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增稅稅 貸:工程結(jié)算 然后我取得供應(yīng)商給我開水泥的發(fā)票是做:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,月底確認(rèn)收入,成本,毛利時(shí)做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沒開票的時(shí)候,合同毛利在貸方 ,這樣可以嗎?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤(rùn) 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
老師,我在一月份開出工程發(fā)票30萬,在月時(shí),我做了開出發(fā)票(借:應(yīng)收帳款30萬, 貸:工程結(jié)算29.7萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.3萬元)、暫估這項(xiàng)工程成本(借:工程施工-合同成本 29萬元,貸:應(yīng)付帳款 29萬元)月未還做了這項(xiàng)工程的結(jié)轉(zhuǎn)(借:工程結(jié)算29.7萬元,貸:工程施工-合同成本29萬元,合同毛利0.7萬元;借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本29萬元,合同毛利0.7萬元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.7萬元。 到3月份,開出的這項(xiàng)工程發(fā)票被退回,我開出負(fù)數(shù)發(fā)票,(借:應(yīng)收帳款-30萬元,貸:工程結(jié)算-29.7萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)-0.3萬元),那這張負(fù)數(shù)發(fā)票,同樣也要做負(fù)數(shù)的成本,月未也要做負(fù)數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師您好 我們做賬時(shí)的分錄是這樣 收到發(fā)票時(shí),借:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) +工程結(jié)算 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
也要暫估負(fù)數(shù)成本嗎 如果做了暫估的話,以后是沒辦法收回這負(fù)數(shù)成本發(fā)票的,那還做暫估嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 要做暫估的