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建筑企業(yè):我開具發(fā)票給甲方的時(shí)候是做 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增稅稅 貸:工程結(jié)算 然后我取得供應(yīng)商給我開水泥的發(fā)票是做:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,月底確認(rèn)收入,成本,毛利時(shí)做分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸:主營業(yè)務(wù)收入,沒開票的時(shí)候,合同毛利在貸方 ,這樣可以嗎?

2020-04-23 09:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-04-23 10:04

你好,同學(xué)。 是的,沒問題,在貸方也是可以的,就表示 虧損

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快賬用戶1487 追問 2020-04-23 10:09

平時(shí)的話:合同成本、毛利,工程結(jié)算有余額,毛利有時(shí)候會(huì)在貸方,完工的時(shí)候:合同成本、毛利,工程結(jié)算對沖

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快賬用戶1487 追問 2020-04-23 10:09

合同成本、工程結(jié)算都是按實(shí)際發(fā)生的

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齊紅老師 解答 2020-04-23 10:10

是的,完工的時(shí)候?qū)_處理就可以了的

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快賬用戶1487 追問 2020-04-23 10:18

我這樣處理跟老師講的有些出入,但覺得實(shí)用,這樣可以嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-04-23 10:21

并不影響,這個(gè)實(shí)際工作中是實(shí)際情況實(shí)際處理,你如果是虧損,你這樣處理就是沒問題的

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你好,同學(xué)。 是的,沒問題,在貸方也是可以的,就表示 虧損
2020-04-23
您好,對的,您這個(gè)是這樣的,按照流程
2023-05-20
你好,如果是同一個(gè)客商的話,可以做 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款的分錄。
2020-01-15
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2023-01-20
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