借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,一月份做這個。
我公司是貿(mào)易公司,進銷存的庫存表,1月份發(fā)了1臺機床,還有幾個零部件(零部件都是有成本的),1月份銷售掉了,貨款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回來2個零部件,請問,我進銷存庫存表應(yīng)該怎么做?
1月庫存已經(jīng)沒有貨了,但1月又銷售出去了164380元的貨,3月又購貨了169813.31元,1月做賬怎么暫估庫存和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
12月銷售了一筆貨物 但是這個當時沒有收到進項發(fā)票 就做了一筆暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 當時是 借 庫存商品 1 貸 應(yīng)付賬款1 借 主營業(yè)務(wù)成本1 貸 庫存商品1 現(xiàn)在24年1月收到發(fā)票了 要怎么做賬呢?
上月已經(jīng)收到貨已付款沒有收到票用的暫估入庫,貨已經(jīng)銷售了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收進項票,金額沒有差異,還需要做紅沖嘛
購買長投在投資時點和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
貴州省這個月要申報今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個月申報完成繳費嗎?可以,這個月不繳費或者不申報,下個月再申報繳費嗎?
進項稅額做了轉(zhuǎn)出的會計分錄 怎么做呢
請問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報,本季度申報增值稅及附加稅費申報表時系統(tǒng)自動取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)(實際在第二季已申報過收入了),請問本季度填報時應(yīng)如何調(diào)整,謝謝。
企業(yè)購買了一臺激活機器幾千塊錢,沒有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢
老師還在嗎? 借:管理費用—工資 11094.88 貸:管理費用—社保費 11094.88 這樣調(diào)好像不對吧?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因為我按照票面的稅額(1%)來計入營業(yè)外收入,申報時提示我申報的增值稅減征,免稅合計數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報表“已計入成本費用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
上面的金額你自己確定,只要不大于你的收入就可以。
1月暫估庫存和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額都是一樣的嗎?
然后3月沖紅是按收到的發(fā)票金額全部沖紅還是按暫估數(shù)沖紅呢?
你好,對的是的,是這么做的。