借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,一月份做這個(gè)。
我公司是貿(mào)易公司,進(jìn)銷存的庫(kù)存表,1月份發(fā)了1臺(tái)機(jī)床,還有幾個(gè)零部件(零部件都是有成本的),1月份銷售掉了,貨款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回來(lái)2個(gè)零部件,請(qǐng)問(wèn),我進(jìn)銷存庫(kù)存表應(yīng)該怎么做?
1月庫(kù)存已經(jīng)沒(méi)有貨了,但1月又銷售出去了164380元的貨,3月又購(gòu)貨了169813.31元,1月做賬怎么暫估庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
12月銷售了一筆貨物 但是這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 就做了一筆暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 當(dāng)時(shí)是 借 庫(kù)存商品 1 貸 應(yīng)付賬款1 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 貸 庫(kù)存商品1 現(xiàn)在24年1月收到發(fā)票了 要怎么做賬呢?
上月已經(jīng)收到貨已付款沒(méi)有收到票用的暫估入庫(kù),貨已經(jīng)銷售了并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,本月收進(jìn)項(xiàng)票,金額沒(méi)有差異,還需要做紅沖嘛
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
上面的金額你自己確定,只要不大于你的收入就可以。
1月暫估庫(kù)存和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額都是一樣的嗎?
然后3月沖紅是按收到的發(fā)票金額全部沖紅還是按暫估數(shù)沖紅呢?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。