你好,你要看下這幾個零件怎么出的庫,然后照葫蘆畫瓢,做負(fù)數(shù)就可以,算是退貨啦
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計發(fā)票和庫存基本不可能。
我公司是貿(mào)易公司,進(jìn)銷存的庫存表,1月份發(fā)了1臺機(jī)床,還有幾個零部件(零部件都是有成本的),1月份銷售掉了,貨款也都收到了,成本也都出掉了,2月份又退回來2個零部件,請問,我進(jìn)銷存庫存表應(yīng)該怎么做?
我們倉庫東西是左手倒右手,就是平時都是零庫存,從廠家進(jìn)貨馬上就發(fā)給客戶了,還有些前幾個月的客戶那邊發(fā)票未開出去,之前進(jìn)貨供應(yīng)商發(fā)票不知道全部收回來沒有,之前會計是在進(jìn)銷存憑收到和開出發(fā)票做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本,我該怎么盤庫,重新建庫存?
老師,咨詢個問題,就是我們公司每個月進(jìn)出持平,但是2月我賣出了貨物,但是購進(jìn)的票未回,也未確認(rèn)應(yīng)付帳款,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存是0,報表是平的。但是我3月購進(jìn)2.3月的貨物和3月銷售,系統(tǒng)自帶的成本結(jié)轉(zhuǎn)出來的數(shù)據(jù)就不對了,我可以手動全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎,但是2月零庫存,我還需要調(diào)整嗎?
老板有兩個公司,A公司是專門批發(fā)的,B公司是做零售的。然后現(xiàn)在倉庫有個進(jìn)銷存系統(tǒng),財務(wù)沒有另外一個進(jìn)銷存,但有權(quán)限登錄看,這個進(jìn)銷存和做賬也不相通。這個系統(tǒng)進(jìn)、銷、存是獨(dú)立的,就是不能進(jìn)銷存體現(xiàn)在同一份表格里?,F(xiàn)在問題1:結(jié)轉(zhuǎn)成本的價格就用不了先進(jìn)先出發(fā),月末加權(quán)等,每次做賬只能大概選一個成本價(成本價幅度不大,幾乎不變)。但這樣的話,我好像不能核對出和倉庫的賬是否一致。他盤點(diǎn)的真實(shí)數(shù)據(jù)只能和他倉庫系統(tǒng)的庫存數(shù)作對比?但與我財務(wù)賬上對比不了吧?要怎么解決好呢?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
和機(jī)床一起發(fā)出的,為什么要做負(fù)數(shù),機(jī)床的銷售款有沒有變化,而且也沒有開紅字發(fā)票,這個月我直接把退回來的零部件計入庫存表,成本為0就就可以了嗎?
哦哦對,不能這么說,可以做退貨單,那退回原因是什么呢,不存在退回款項(xiàng)問題的話可以是零
用著不合適,退回來我們做庫存,以后還可以賣給其他客戶的
哦哦這樣的話,不涉及退款,入零可以的