同學(xué)你好 計入營業(yè)外就可以了

老師,你好,我想問下一個公司資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系:2019年末資產(chǎn)總額-實收資本(數(shù)額不變)+2020年全年的利潤總額=2020年未分配利潤。 老師,如果這個公式兩邊不相等都有哪些原因?是不是以前年度損益調(diào)整科目存在的差異?還有別的原因嗎?
你好,老師,因小數(shù)點的保留差異問題,付銀行實際款和工資表有兩分錢的差異,請問做什么科目調(diào)整
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
老師你好,我們公司的領(lǐng)料使用excel表做的,然后因為保留小數(shù)的問題,月末表上的存貨總額和賬面的存貨總額會有幾分錢的差異,請問這個差異有專有名詞嗎?怎么調(diào)整呢?
老師請教個問題 銀行期初數(shù)據(jù)有,想把一整月份的收款和付款分別捏一個數(shù),月末余額能跟銀行對上就可以怎么做好些呢,每月的進(jìn)賬和出賬數(shù)有,因為涉及期初數(shù),中間會有個差額是不是隨便放進(jìn)一個科目最后重平就行呢?
老師,您好,暫估的業(yè)務(wù),借:固定資產(chǎn) 300 貸應(yīng)付賬—暫估300,過了幾個月后付款100萬發(fā)票依然未開,怎么做分錄?
老師,是采購都必須要有合同嗎?有發(fā)票和資金流,物流行嗎?
二手奢侈品行業(yè)走電商渠道的賬務(wù)處理報稅和工業(yè)企業(yè)啥區(qū)別
請問,項目預(yù)繳的金額大于本次的開票金額,下月該項目開票時,可少預(yù)繳嗎?
你好老師,法人名下有兩個查賬征收的個體戶,一季度當(dāng)時還是定期定額的,從二季度開始查賬征收,那明年匯算清繳經(jīng)營所得的時候,需要這兩個戶合并算稅,具體怎么算,比如成本是寫一至四季度合計數(shù),那一季度我當(dāng)時還是核定的這個成本怎么寫?
老師,我們是A企業(yè)100%控股設(shè)立B企業(yè),B企業(yè)設(shè)置C企業(yè), 目前C企業(yè)的注冊資本100萬沒有實繳,未分配利潤期末余額180多萬 問題1,現(xiàn)在把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A企業(yè)還是轉(zhuǎn)讓給外部第三自然人做股東,哪個好? 問題2:轉(zhuǎn)讓給上面2中方式稅務(wù)上產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓價格和繳納哪些稅
老師,小規(guī)模的公司。借員工個人的錢,給公司職工開工資。借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(張麗) 發(fā)工資時 借:管理費用 貸:現(xiàn)金(公司合計金額) 我發(fā)了工資,公司的基本戶再還給個人錢。借:其他應(yīng)付款(張麗麗) 貸:銀行存款 這樣的話可以嗎?這公司不想用基本戶給員工發(fā)工資。 里邊的問題您懂的。
小規(guī)模沒有開通發(fā)票這項業(yè)務(wù),如果需要開通的話,去找專管員的話,是不是需要帶合同?
您好,新公司,本月只有收款付款,發(fā)票要下個月開,需要做賬報稅嗎,怎么做賬 需要交稅嗎
請問坑位費企業(yè)所得稅稅中可以扣除嗎?