同學您好 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實行的凈利潤
老師,你好,我想問下一個公司資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系:2019年末資產(chǎn)總額-實收資本(數(shù)額不變)+2020年全年的利潤總額=2020年未分配利潤。 老師,如果這個公式兩邊不相等都有哪些原因?是不是以前年度損益調(diào)整科目存在的差異?還有別的原因嗎?
資產(chǎn)負債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關系有一個有差額呢?
老師,年末報表未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤?,資產(chǎn)負債表,與利潤表符合這個勾稽,那是不是以后報表都是這樣有差額嗎?還是到下一度可以調(diào)平吶?
老師您好,以前年度損益調(diào)整科目,導致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對,這個是正常的嗎?如果是正常的,那么當年的實際利潤是不是應該以資產(chǎn)負債表的利潤分配期末一期初為主,而不是利潤表的利潤總額?。?/p>
老師好,請問報表之間的勾稽關系是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減去年初數(shù)等于利潤表的本年累計金額的凈利潤,如果有以前年度損益調(diào)整這個報表勾稽關系公式也成立嗎?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,勾稽關系不相等從哪里查賬?
同學您好 您先根據(jù)科目余額表做報表,看報表是否資產(chǎn)=負債%2B所有者權益? 期末未分配利潤=期初未分配利潤%2B本期實行的凈利潤 如果報表不平衡先看差異多少,然后去查找
好的,謝謝老師
老師,我剛又看了資產(chǎn)負債表,資產(chǎn)=負債+所有者權益,但是第二個公式不平。以前年度損益調(diào)整科目我們做的有數(shù),但是金額也對不上。還會有其他科目出錯的嗎?
老師,不知道從哪里下手查
同學您好 先把以前年度損益調(diào)整調(diào)整計入未分配利潤 然后再計算是否相等 如果還不相等計算差額是多少?
差額找出來了是28056.42,但是看了科目余額表沒找到這個數(shù),老師,有什么技巧嗎?
同學您好 您把您科目余額表發(fā)給我一下 我看看 582491532@**.com 有可能記賬不平
我現(xiàn)在只有個1-11月份的,在家里。明天我去單位給您發(fā)可以嗎?謝謝老師啦
老師,這是您的扣扣郵箱?
同學您好 好的,是的企鵝郵箱,原來發(fā)不了呀,那您明天發(fā)給我吧