暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨? 借;固定資產(chǎn)? 300 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 300? 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 100 貸:銀行存款 100 正常計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

老師,我9月份暫估做成了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后這個(gè)月收到成本發(fā)票怎么做?
金蝶星辰軟件,1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬(wàn),2月送過(guò)上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開(kāi)過(guò)來(lái)不知道為什么,我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片,按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做?固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款暫估嗎?還是直接固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn),貸固定資產(chǎn)暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師,2023.4我們這暫估一筆300萬(wàn)的分錄,5.6.7陸續(xù)收到了發(fā)票,然后在做暫估分錄負(fù)數(shù)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估),由于這兩個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票沒(méi)有收入,我要是做暫估負(fù)數(shù)的話,利潤(rùn)表本期數(shù)的營(yíng)業(yè)成本就是負(fù)數(shù)了
老師建筑業(yè)公司22年的暫估10萬(wàn),在23.5.31前沒(méi)有回來(lái)發(fā)票,在7月份回來(lái)發(fā)票了,我沖減暫估就是借利潤(rùn)分配未分貸應(yīng)付賬款暫估,之后怎么做分錄?(借工程施工貸銀行,然后呢)
老師,23年暫估了費(fèi)用,是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估,然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了,也收到了發(fā)票,這要怎么做分錄啊
公司進(jìn)項(xiàng)合同,有含稅和不含稅,銷項(xiàng)合同也有含稅和不含稅的,怎么做利潤(rùn)表
增值稅的附加費(fèi)特指什么
盈余公積能拿來(lái)分紅嗎?
老師你好,工商年報(bào)忘記申報(bào),罰款罰多少
求一般納稅人,普票和專票的報(bào)銷單分錄。
咨詢下:社??蛻舳吮驹罗k理了減員,這個(gè)電子稅務(wù)局什么時(shí)間能查到更新后的信息?
老師,請(qǐng)問(wèn)下按次申報(bào)的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報(bào)10月25日開(kāi)票收入10萬(wàn),日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬(wàn)的減半征收,這個(gè)減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?前任會(huì)計(jì)在8月賬務(wù)里,支付8月的利息,計(jì)提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計(jì)提8月份的利息?
老師100萬(wàn)利潤(rùn),三個(gè)股東,給股東發(fā)工資,每月每個(gè)股東發(fā)多少工資最合理?


收到,老師!感謝
不客氣,祝你周末愉快。