您好同學(xué),借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
老師,入到貸勞務(wù)成本,借應(yīng)付帳款暫估,跨年要怎么沖
借勞務(wù)成本暫估貸應(yīng)付帳款暫估,發(fā)票回來(lái)了怎么紅沖,分錄怎么寫
老師好!暫估成本,借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估,沖銷的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
暫估勞務(wù)成本 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖紅應(yīng)該怎么做
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說(shuō)明怎么寫
1月份征期延期么老師
我是一家商貿(mào)公司,一般納稅人,有些單位開(kāi)進(jìn)來(lái)的成本發(fā)票是1%的普票,我單位開(kāi)出去的發(fā)票一定要13%的專用發(fā)票嗎?
老師,2024年10 到12月的審計(jì)報(bào)告,我提供什么時(shí)期的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)稅我已經(jīng)在11.5號(hào)交完了,忘記開(kāi)完稅證明,這個(gè)要去哪里開(kāi)?
老師,有一比成本我付了錢,做的借:應(yīng)付賬款貸銀行存款,發(fā)票沒(méi)收到,但我想做到當(dāng)月成本,后續(xù)分錄怎么寫呢
今年的不開(kāi)票收入,一直未結(jié)算,明年結(jié)算的時(shí)候才開(kāi)票,今年和明年應(yīng)該怎么處理,
所得稅年度匯算清繳時(shí) 因每月工資延遲40天發(fā)放 個(gè)人所得稅申報(bào)所屬期與賬面計(jì)提的有差異怎么辦
你好。我問(wèn)一下,我們公司建立充電站然后有部分材料成本是沒(méi)有票的,我按照全額確定充電站固定資產(chǎn)原值,計(jì)提折舊。我沒(méi)有成本票那部分怎么進(jìn)行納稅調(diào)增呢?
所得稅費(fèi)用處理的全部分錄

