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老師好!暫估成本,借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估,沖銷的會(huì)計(jì)分錄要怎么做

2023-04-23 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-23 15:34

你好;? 紅沖的話; 沒有跨年直接做 :借 勞務(wù)成本; 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估;金額負(fù)數(shù)? ?

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快賬用戶9753 追問 2023-04-23 15:35

跨年了要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-04-23 15:39

你好; 跨年了也是這樣紅沖; 只是說 你們的? ?如果勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去了; 記得調(diào)整金額哈??

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你好;? 紅沖的話; 沒有跨年直接做 :借 勞務(wù)成本; 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款- 暫估;金額負(fù)數(shù)? ?
2023-04-23
借勞務(wù)成本, 貸以前年度損益調(diào)整, 借應(yīng)付賬款,貸勞務(wù)成本
2024-07-19
紅沖的時(shí)候,借:勞務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
2023-10-19
同學(xué)你好! 借:主營業(yè)務(wù)成本(借方紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(借方紅字) 按發(fā)票做: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款
2020-12-18
收到錢核銷暫估 借,應(yīng)付暫估 貸,銀行存款
2021-04-18
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