你好同學: 購買研發(fā)設(shè)備,是需要計入固定資產(chǎn)的。 結(jié)項后,如果研發(fā)設(shè)備不再使用,會進行處置【畢竟后續(xù)對企業(yè)沒用了,肯定考慮著賣了變成現(xiàn)金】。 結(jié)項后,并不處置【不處置,一般還會用,如果不能歸屬于具體項目】,將折舊計入管理費用——折舊費。
在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當中購進的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 在總賬里直接提取數(shù)據(jù)調(diào)可以嗎?會影響之前的損益嗎?
在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當中購進的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費用等在利潤表中成了負數(shù),這樣調(diào)對嗎,我應該怎么做
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
您好老師,咨詢下購買研發(fā)設(shè)備需要入固定資產(chǎn)嗎,如果入固定資產(chǎn),從攤銷月開始到研發(fā)結(jié)束能攤進研發(fā)項目里的金額特別小,結(jié)項后的攤銷入什么科目呢,管理費用折舊費嗎
1、2日,購入一臺不需要安裝N生產(chǎn)設(shè)備,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的增值稅專用發(fā)票注明價款為800000元,增值稅稅額為104000元,款項尚未支付。以銀行存款支付N設(shè)備運輸費,取得經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證的增值稅專用發(fā)票注明運輸費為3000元,增值稅稅額為270元。N生產(chǎn)設(shè)備運達并支付使用,預計使用年限5年,直線法折舊,預計凈殘值3000元。(2)10日,企業(yè)自行開發(fā)一項行政部門管理用M非專利技術(shù)的研發(fā)活動結(jié)束,達到預定用途。其中,研究階段自本年1月1日開始至6月30日結(jié)束,共發(fā)生支出600000元,銀行存款支付,不符合資本化確認條件,開發(fā)階段自本年7月1日開始至12月10日結(jié)束,共發(fā)生支出300000元,銀行存款支付,全部符合資本化確認條件。企業(yè)預計M非轉(zhuǎn)利技術(shù)的受益年限為5年,殘值為零,采用直線法進行攤銷。要求1編制2日購入N生產(chǎn)設(shè)備會計分錄。2計算N生產(chǎn)設(shè)備每月折舊額并編制計提折舊分錄。3編制1月1日-6月30日研究階段發(fā)生研發(fā)支出的分錄及研究階段結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)支出分錄4編制7月1日-12月10日開發(fā)階段發(fā)生開發(fā)支出的分錄及開發(fā)階段結(jié)束形成無形資產(chǎn)的分錄5計算M非專利技術(shù)每月攤銷額,并編制攤銷分錄
公司是銷售鋼材的,采購的是卷料,廠商直接發(fā)給平板廠開板就是切成一塊一塊的變成板材再運回公司,過程改變了形狀,重量沒有變化。 公司可以直接按照廠商開的發(fā)票(**卷)入“庫存商品-**板”嗎?中間省去了“原材料-**卷”到“委托加工物資”然后到“庫存商品-**板”
公司因為資金周轉(zhuǎn)困難,已經(jīng)7個月沒法工資,我還要需要等一個月離職嗎?請老師列出法條。
老師我在廠里做內(nèi)賬會計,給我很多這樣的票,我該做什么表格
老師我司用,預收預付核算往來,現(xiàn)在季度申報財務(wù)報表需要重分類!不需要調(diào)賬,只需要稅務(wù)局申報重分類!24年應收賬款4萬,25年1-3月份預收賬款借方1萬,貸方2萬,那么應收賬款就是4+2=6對嗎?
請問公司投資公司,兩家公司之間無息借款免征增值稅嗎?
老師您好,這里13.46萬元怎么不計入初始入賬金額,麻煩寫下完整科目,謝謝
勞務(wù)報酬當月未能報稅,下月報稅有何影響
老師您好,除非法律法規(guī)禁止,所有未更正錯報都要與治理層溝通對嗎
你好我們是天貓旗艦店的,主營賣貓糧的,購進的種類比較多,可以借庫存商品,寵物食品嗎?直接統(tǒng)一。如果購進印刷品,貓食餐盒這些。也是庫存商品嗎?怎么分類老師
有案底的人想注冊一個財稅公司,是不是還要找一個人擔任法定代表人?如果是那這個法定代表人是不是也要成為股東?
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好的,謝謝老師
你好同學: 加油,希望老師的解答對你有所幫助,給個五星好評喲~