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我們公司2019年以前企業(yè)所得稅是核定征收,會計把沒有正式發(fā)票的支出就沒往帳里做,導(dǎo)致以前年度帳面利潤八百多萬,實際是虧損,請問老師這種情況怎么處理

2022-03-30 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-30 21:01

你好,同學(xué),建議重新更正申報。

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齊紅老師 解答 2022-03-30 21:01

更正申報是需要到大廳辦理

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你好,同學(xué),建議重新更正申報。
2022-03-30
你好 利潤表的營業(yè)成本填 就可以了 營業(yè)收入 營業(yè)成本 利潤總額 直接沒有等式關(guān)系的
2021-01-19
你好,同學(xué)。 你這明顯是有問題的,企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)都是據(jù)實發(fā)生申報,怎么可能這樣隨意 去調(diào)整。 這樣明顯是 有問題的。
2020-10-15
你好 僅僅幾分錢、幾元錢的誤差,可以不做處理。 如果要處理,如下: ①借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整 ②借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整 ③借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤
2021-02-27
同學(xué)你好 支付的時候收到發(fā)票才計入以前年度損益調(diào)整
2021-03-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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