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甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規(guī)模納稅人。2021年初自查,發(fā)現(xiàn)1-往年會計帳2-往年財務(wù)年度報表3-往年企業(yè)所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業(yè)所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應(yīng)付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現(xiàn)金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業(yè)所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應(yīng)該如何處理?

2021-02-27 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-27 10:21

你好 僅僅幾分錢、幾元錢的誤差,可以不做處理。 如果要處理,如下: ①借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整 ②借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整 ③借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶4328 追問 2021-02-27 15:10

謝謝老師,報給稅局的往年財務(wù)報表和企業(yè)所得稅申報表中的錯誤,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-02-27 15:15

一般不需要處理的。本年根據(jù)調(diào)整后的報表數(shù)據(jù)填寫就行了。

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快賬用戶4328 追問 2021-02-27 15:28

謝謝老師的解答! 不知我理解的對不對~ 會計賬上調(diào)整往年的錯誤。2020年度報表出一份正確的。 往年的企業(yè)所得稅申報表中的虧損,多計的部分,今年在匯算清繳時做納稅調(diào)整。 和老師確認(rèn)一下,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-27 15:35

你好,是這樣處理的

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快賬用戶4328 追問 2021-02-27 15:36

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-02-27 16:25

沒關(guān)系,有問題共同討論。

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快賬用戶4328 追問 2021-02-27 16:28

謝謝老師,另外問下,匯算清繳時,我應(yīng)該如何納稅調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-27 16:58

你好 匯算清繳的調(diào)整一般是針對稅會差異所作的調(diào)整。 如果你在賬務(wù)上對前期差錯已作了更正,匯算清繳時無需再作單獨調(diào)整。 按你所提供資料,前期是虧損的,相關(guān)調(diào)整不涉及補繳稅款,且金額甚小,從這方面講也無需再作調(diào)整。

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你好 僅僅幾分錢、幾元錢的誤差,可以不做處理。 如果要處理,如下: ①借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整 ②借:現(xiàn)金,貸:以前年度損益調(diào)整 ③借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤
2021-02-27
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
同學(xué),你好 資料很詳細(xì),是不是公司最后是準(zhǔn)備走注銷流程,如果是,因為牽涉的金額比較大,建議你找個專業(yè)的稅務(wù)師或者會計師事務(wù)所給詳細(xì)咨詢更穩(wěn)妥些。 希望有所幫助!
2020-12-16
您好,這個是全級部的嗎還是
2023-04-15
你好,同學(xué)。 你這樣看處理并沒什么問題,你是覺得哪里有疑問。
2021-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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