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我們公司的小規(guī)模納稅人,季度申報,以前同事把報表中的利潤表的本期金額公式全部設(shè)置為累計金額,導(dǎo)致之前申報的利潤報表都是錯誤的,本期管理費都可高達(dá)兩百多萬,并且她也時不時會去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù),這個季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報,那請問針對之前發(fā)生過的這種情況怎么處理比較好?我們公司還沒有收入的,所以不會怎么涉及企業(yè)所得稅和增值稅的問題。就想問問如果不處理,會有什么后果嗎

2020-10-15 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 21:05

你好,同學(xué)。 你這明顯是有問題的,企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)都是據(jù)實發(fā)生申報,怎么可能這樣隨意 去調(diào)整。 這樣明顯是 有問題的。

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快賬用戶4633 追問 2020-10-15 21:06

我知道,但是我同事她覺得都是零申報所以發(fā)現(xiàn)錯誤都會去調(diào)賬,現(xiàn)在針對于申報的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表還需要去稅局更正嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-15 21:16

誰做賬,誰負(fù)責(zé),之前的賬,你不要去調(diào)整。你只負(fù)責(zé)你后面如實申報就是了的

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你好,同學(xué)。 你這明顯是有問題的,企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)都是據(jù)實發(fā)生申報,怎么可能這樣隨意 去調(diào)整。 這樣明顯是 有問題的。
2020-10-15
你好,以反結(jié)賬修改的,修改了去年的數(shù)據(jù),你申報給稅務(wù)局的也得修改。然后你年財務(wù)報表也是按照修改之后的來做,你之前是錯誤的,修改成正確的,沒有問題可以的。沒有收入就不會有成本,你把這個成本修改了。
2023-05-23
您好,1.補貼一般是要征稅的,不征稅收入要滿足以下條件(除符合下列規(guī)定作為不征稅處理以外,企業(yè)取得的其他政府獎勵,都需要計入應(yīng)稅所得,繳納企業(yè)所得稅。一、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算。 二、根據(jù)實施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除;用于支出所形成的資產(chǎn),其計算的折舊、攤銷不得在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。) 2.補貼后利潤為正時,用以前年度虧損彌補沒有分錄,所得稅申報表的9行也是自動帶過來的 3.是 的,附表1的第5和6列就是申報未開票收入
2024-10-30
同學(xué) 你好 那你就根據(jù)你們更正后的報表 到稅局做更正申報哦
2022-12-30
你好,如果你調(diào)就需要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表
2022-04-03
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