不允許抵扣 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷項(xiàng)稅額
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷項(xiàng)稅額
5、非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物支付的進(jìn)項(xiàng)稅額()。A、允許抵扣B、不允許抵扣C、進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出D、計(jì)入銷項(xiàng)稅額
請(qǐng)問老師,用于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是可以計(jì)入成本嗎
購(gòu)進(jìn)時(shí)原符合從銷項(xiàng)稅額中抵扣條件并在購(gòu)入時(shí)價(jià)稅分流管理了,后因改變用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、非應(yīng)稅項(xiàng)目,或發(fā)生非常損失的應(yīng)作()處理。A進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出B待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額C銷項(xiàng)稅額D進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買進(jìn)來的魚,放在魚塘里,客戶購(gòu)買釣魚票,我購(gòu)入進(jìn)來的魚入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣出出的釣魚票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?