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2021年12月份合同收入100萬,但實(shí)際開票90萬,按照發(fā)票入賬的話,差額部分怎么處理

2022-03-30 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 14:05

你好,為什么按照發(fā)票入賬?具體是什么合同業(yè)務(wù)

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快賬用戶5524 追問 2022-03-30 14:06

挖機(jī)租賃

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齊紅老師 解答 2022-03-30 15:27

你指這個(gè)差額是什么意思?以后收不回了?

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你好,為什么按照發(fā)票入賬?具體是什么合同業(yè)務(wù)
2022-03-30
同學(xué)你好 對(duì)的 簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議就行了 說明一下
2021-07-02
你好 按照收到的紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字 收到藍(lán)字 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2025-01-07
你好 12月份根據(jù)開票收入 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 跨年紅沖收入的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款等科目 (這種情況,損益事項(xiàng)不需要通過? 以前年度損益調(diào)整 科目核算 )
2025-01-07
你如果在二一年已經(jīng)確認(rèn)過收入了,現(xiàn)在開票就不需要再另外做收入了。
2022-01-09
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