這個(gè)內(nèi)部往來就是一個(gè)往來科目的性質(zhì),在公司立場(chǎng),他就是債務(wù)性質(zhì)。
老師,請(qǐng)問這個(gè)題能不能做成借:應(yīng)收賬款140700 預(yù)售賬款300000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 390000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 50700,我看實(shí)操的答案一般是如果和供應(yīng)商之間的往來之前存在預(yù)收或者預(yù)付賬款,那么在后期和相應(yīng)供應(yīng)上發(fā)生題目中往來的時(shí)候就會(huì)全部記入預(yù)收或者預(yù)付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預(yù)收賬款中),請(qǐng)問在實(shí)際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款,報(bào)銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付?我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來賬的登記
公司與項(xiàng)目之間,使用內(nèi)部往來科目。 發(fā)生一筆業(yè)務(wù),項(xiàng)目收到工程款,項(xiàng)目會(huì)計(jì)記賬為借,內(nèi)部往來,貸,應(yīng)收賬款。公司會(huì)計(jì)記賬為借銀行存款,貸,內(nèi)部往來。 請(qǐng)問,在公司角度,這個(gè)內(nèi)部往來科目,是公司欠項(xiàng)目錢,是債務(wù)性質(zhì)嘛。
公司內(nèi)部賬,收入按送貨單確認(rèn)不一定都是當(dāng)月開票的,進(jìn)銷項(xiàng)稅額是怎么記?還有在抖音聽老師講往來款借款選其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款中的一個(gè),都走一個(gè)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦呢
你好,屬于政府會(huì)計(jì)制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請(qǐng)問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因?yàn)槭菦]有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個(gè)點(diǎn)?。?/p>
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證