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老師,請問這個題能不能做成借:應收賬款140700 預售賬款300000 貸:主營業(yè)務收入 390000 應交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應商之間的往來之前存在預收或者預付賬款,那么在后期和相應供應上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預收或者預付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?

老師,請問這個題能不能做成借:應收賬款140700 預售賬款300000 貸:主營業(yè)務收入 390000 應交稅費-銷項 50700,我看實操的答案一般是如果和供應商之間的往來之前存在預收或者預付賬款,那么在后期和相應供應上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預收或者預付科目中(這道題答案就是將440700全部記入了預收賬款中),請問在實際工作中是兩種處理方式都可以,還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢?
2020-12-29 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 22:02

你好,同學。 你這樣處理也是可以的,你之前如果有預收的部分。

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你好,同學。 你這樣處理也是可以的,你之前如果有預收的部分。
2020-12-29
你好,同學。 1,這個時候對方開的是不征稅的預售發(fā)票,你是作為預付賬款處理 2,您首先,是要確定他計的是哪個科目,后面沖預付的時候才能對應處理的??梢钥紤]通過合同查詢,做賬的憑證來確定放的哪個科目
2020-10-04
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
嗯,這樣做就可以的哦
2020-08-01
這種方式 是實際工作中常見的處理,按相關的商品比例結轉銷售成本。所有的企業(yè)只要有銷售都 需要結轉成本的。 你首先,是要了解你企業(yè)的經濟流程,然后你的問題不是死盯著那幾個科目,你要考慮你賬務的完善性,是否包含了企業(yè)所有的經濟業(yè)務。然后還要考慮利潤和稅收金額 是否合理。
2020-11-14
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