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你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的

2024-04-22 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-23 08:44

如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因為債務(wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)

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快賬用戶6737 追問 2024-04-23 08:49

可是這樣子內(nèi)部往來的產(chǎn)生的余額,沒辦法提現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表科目,因為做賬軟件是直接體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面的,明細(xì)歸明細(xì)分開

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齊紅老師 解答 2024-04-23 08:52

設(shè)置輔助賬或備忘錄:為了確保內(nèi)部往來的準(zhǔn)確性,您可以設(shè)置輔助賬或備忘錄,手動記錄內(nèi)部往來的變動情況。這樣,即使軟件生成的報表無法直接反映,您也可以通過輔助賬或備忘錄來核實和調(diào)整

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如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因為債務(wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
您好,您描述的事項是存在的
2021-04-19
語音回放已生成,點擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-25
同學(xué)你好! 會計法上的規(guī)定是 資產(chǎn)負(fù)債表? 取數(shù)原則是:?? 科余表上 【預(yù)付賬款】 貸方 加 【應(yīng)付賬款】貸方余額 等于 【應(yīng)付賬款】的余額 【預(yù)付賬款】借方余額要單獨列出來 但是,如果不單獨列,就把它 給減掉,否則 報表不平
2024-10-29
公司的錢打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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