如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因為債務(wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
老師,我公司往來賬戶都是全部科目在使用,不涉及科目重分類情況,但是最近出現(xiàn)了個問題,我之前的會計在報預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候填寫資產(chǎn)負(fù)債表,上面的其他應(yīng)收款期末數(shù)是正數(shù)1200,但是我看用友的6月底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),這是怎么回事呢,我找了半天不知道原因。
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進(jìn)貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負(fù)債表中會反映填列到負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負(fù)數(shù)填列在負(fù)債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目。現(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負(fù)債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負(fù)債表?是小規(guī)模公司
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負(fù)數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負(fù)債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負(fù)債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細(xì)表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
咨詢一下 我有一個客戶現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們現(xiàn)在自查是否應(yīng)該享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策 2020年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額在借方 導(dǎo)致全年資產(chǎn)總額低于5000萬 被認(rèn)定為小微企業(yè) 其實在賬務(wù)中都是合理的資金往來 絕大多數(shù)都是轉(zhuǎn)給股東了 付大于收 導(dǎo)致出現(xiàn)其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 您看這個有什么好方法給改過來嗎 而且資產(chǎn)還別超5000萬 還不能改到其他應(yīng)收款里邊 一旦改到其他應(yīng)收就超出5000萬了 而且金額特別大 您看有什么好辦法 能處理這個問題嗎
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
可是這樣子內(nèi)部往來的產(chǎn)生的余額,沒辦法提現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表科目,因為做賬軟件是直接體現(xiàn)在應(yīng)付賬款里面的,明細(xì)歸明細(xì)分開
設(shè)置輔助賬或備忘錄:為了確保內(nèi)部往來的準(zhǔn)確性,您可以設(shè)置輔助賬或備忘錄,手動記錄內(nèi)部往來的變動情況。這樣,即使軟件生成的報表無法直接反映,您也可以通過輔助賬或備忘錄來核實和調(diào)整