掛一個(gè)應(yīng)收就可以沖減應(yīng)收賬款。
#問題#請(qǐng)問我們公司與一個(gè)客戶,我們即賣我們的產(chǎn)品給他,然后我們也有與他進(jìn)些材料,都是欠賬,這樣我們應(yīng)該怎么設(shè)計(jì)這些明科目,我們欠他家錢就記應(yīng)付賬款,應(yīng)收他家錢就改應(yīng)收賬款嗎?這樣會(huì)不會(huì)混亂,應(yīng)該怎么記才清楚呢,謝謝
老師,我想問下,我們是運(yùn)輸公司時(shí)候我們買的掛車當(dāng)時(shí)可能是和老板借錢之后一直掛在其他應(yīng)付的,但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清,看的前會(huì)計(jì)的賬,他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款,我這個(gè)怎么沖,只能做還錢對(duì)吧。還有就是我收到的保險(xiǎn)賠款我可以怎么對(duì)沖之類的嗎?都在其他應(yīng)付上面趴著了
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢給我們公司,然后我們公司把錢還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元。現(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
您好老師,我們的一個(gè)采購商,我們欠他的錢,他有時(shí)會(huì)在我們家用餐,抵我們欠他的錢,請(qǐng)問我們這邊應(yīng)該同時(shí)掛應(yīng)收和應(yīng)付,還是掛一個(gè)應(yīng)收,在應(yīng)收上沖減就可以了呢
您好老師,客戶退貨了,我們沒有退他錢,客戶之前欠我們錢都在應(yīng)收里一筆一筆記著,他說不用退錢在之前的應(yīng)收款里抵,那他這次退貨的錢我們沒退給他,這筆賬要記應(yīng)付還是記什么呢
車間買了兩把卡尺該計(jì)入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問分配利潤的分錄是,計(jì)提:借方:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸方:應(yīng)付利潤 支付時(shí):借方 應(yīng)付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項(xiàng)目地預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計(jì)稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個(gè)方面著手?
老師,對(duì)方開發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)和加稅點(diǎn)都在內(nèi)了,做表格當(dāng)附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對(duì)方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對(duì)方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一樣啊