同學你好 可以應收賬款一個科目記錄,也可以應收應付兩個科目分開
小伙伴們,我問一個問題。就是我這邊有一筆賬,我們這邊去年賣了一張門票,但是那個店家沒去。這個錢我們也沒退給店家,然后今年這個店家把這個錢轉成我們這邊的其他門票錢。我看去年的賬,都記入其他應收款里面了。我今年應該怎么把這個賬給結轉出來。
#問題#請問我們公司與一個客戶,我們即賣我們的產品給他,然后我們也有與他進些材料,都是欠賬,這樣我們應該怎么設計這些明科目,我們欠他家錢就記應付賬款,應收他家錢就改應收賬款嗎?這樣會不會混亂,應該怎么記才清楚呢,謝謝
我們是一個商貿公司,然后我們給超市供貨。超市賣給我們,陳列有陳列,我們才需要往上擺貨就會出現陳列費 這個陳列費是廠家給我們報銷的。所以廠家需要我們每個月開給他們陳列費,發(fā)票才會報銷 但是他返給我們的時候,他不打到我們的公戶上,他用他們的系統(tǒng)軟件兒給我們建了一個戶頭,他會定時的,反倒內上面兒去,然后我們再要貨的時候把那個戶頭里的錢用掉,剩下的我們給他用公戶打打過貨款去,這樣就會出現了。開的發(fā)票和進賬的錢對不起來。他返給我們的陳列費一般當月報了之后開了發(fā)票之后得三四個月才返回來,而且從來不打到我們的公戶上面。那是不是應該給他開多少錢的陳列費發(fā)票?他就應該返給我們多少錢,但是他不打到我們的公戶上,這樣錢就會對不起來。而且我們給他答用用公戶打款的錢,和他開給我們的發(fā)票也對不起來。這怎么辦???有風險嗎
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時還不會經營,之前的財務發(fā)給我一個余額表,讓我接著開賬,實際我們接過來,都是0,不用付也不用收應付應收款等,但賬上其他應收,應付,稅,應付職工薪酬等,如圖上有余額,請問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
老師請問只用應收賬款一個科目怎么記錄呢,
借方表示未付款,貸方是收回來的款或應付個對方的款,
應收賬款借方不是應收對方的錢嗎?貸方是收到了對方的錢
我有點亂了,應收與應付能只用一個來核算的嗎
同學你好,可以使用一個算