你好,7和8兩筆業(yè)務(wù),可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=39000元
一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元;會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元;
一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元;可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有哪些
請(qǐng)你分析1-3題中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是哪些?一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開專用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元
7.外購(gòu)新生產(chǎn)線,取得專用發(fā)票,金額300000元,稅率13,稅額39000元,該生產(chǎn)線尚未投產(chǎn);8.購(gòu)入大米,取得普通發(fā)票,金額30000元,稅率3%,稅額900元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。購(gòu)進(jìn)的大米用于發(fā)放職工福利;上述業(yè)務(wù)的專用發(fā)票都已通過(guò)認(rèn)證。可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
不可抵扣的呢
你好,不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900%2B90