你好,學(xué)員,這個(gè)代理公司做得不對(duì)的
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時(shí)候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進(jìn)公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應(yīng)收賬款-客戶(hù) 貸:其他應(yīng)付款-股東 收到票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款-客戶(hù)
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專(zhuān)票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時(shí),把已收到但尚未開(kāi)票的貨款計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計(jì)入“預(yù)收賬款”說(shuō)是計(jì)入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無(wú)票收入報(bào)稅.請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的計(jì)入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師啊,我們幫掛靠的公司開(kāi)票給甲方,我們做賬的話(huà),開(kāi)票確認(rèn)收入,稅錢(qián)他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開(kāi)票的稅錢(qián)也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個(gè)問(wèn)題,就是開(kāi)票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個(gè)科目做平。
老師,我們公司有部分收入對(duì)方是沒(méi)有要我們開(kāi)票,我在做賬時(shí),計(jì)的是預(yù)收款,同時(shí)也確認(rèn)的增值稅,但是如果后期對(duì)方也不需要我們開(kāi)票,我就一直把這筆收入掛在預(yù)收的科目里嗎?
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒(méi)有斷過(guò)),換單位可以補(bǔ)交原來(lái)月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶(hù)開(kāi)普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來(lái)款賬戶(hù)中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬(wàn),在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒(méi)有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問(wèn)題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫(xiě)一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫(xiě)這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問(wèn)題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰(shuí)申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為2500萬(wàn)元、增值稅稅額為325萬(wàn)元,另支付安裝費(fèi)20萬(wàn)元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬(wàn)元,采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線(xiàn)的原價(jià)為2000萬(wàn)元,已計(jì)提折舊1200萬(wàn)元,改造過(guò)程中發(fā)生資本化支出700萬(wàn)元,被替換部件的原價(jià)為100萬(wàn)
那請(qǐng)問(wèn)預(yù)收賬款當(dāng)月需要繳增值稅嗎?
不需要。這個(gè)不是建筑業(yè),一般都不需要
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利