你好,你們開發(fā)票沒有確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?給對(duì)方轉(zhuǎn)款對(duì)方不提供發(fā)票嗎?
老師 請(qǐng)教一個(gè)問題 我們公司的員工借款去購(gòu)買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,掛靠項(xiàng)目的賬怎么做,首先我們公司收到掛靠方打款代付材料費(fèi)我們借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,我們收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-甲方,撥付掛靠單位工程款借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,掛靠方提供材料發(fā)票,借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,最后那個(gè)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢
公司收到一筆費(fèi)用 我當(dāng)時(shí)做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對(duì)方還沒有給我開票 我就借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個(gè)科目怎么處理呀
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個(gè)問題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個(gè)科目做平。
我們幫總公司代墊差旅費(fèi)2萬,這兩萬是通過我們公司攜程的賬戶直接扣錢的,然后總公司的客戶后來把這個(gè)差旅還給我們了。我的問題是之前轉(zhuǎn)賬攜程,我記賬是:借預(yù)付賬款—攜程,貸:銀行存款。 還回來的差旅費(fèi)借:銀行存款 貸其他應(yīng)收款 總公司..我的問題是我攜程的部分怎么沖呢?分錄怎么寫呢?我寫的是 借其他應(yīng)收款 —總公司,貸 :預(yù)付攜程。但是這樣我的其他應(yīng)收款總公司還增加了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營(yíng)者,甲公司購(gòu)買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價(jià)值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時(shí),長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值減記為0后,應(yīng)該按照長(zhǎng)期應(yīng)收款,預(yù)計(jì)負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債余額、恢復(fù)長(zhǎng)期應(yīng)收款,和長(zhǎng)投的賬面價(jià)值,同時(shí)確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請(qǐng)問員工剛生完孩子1個(gè)多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報(bào)個(gè)稅,0申報(bào),本期收入填0,養(yǎng)老保險(xiǎn),醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫(kù)存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫(kù)存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎(jiǎng)懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
說錯(cuò)了,是掛靠的班組,他不開票給我們,甲方只對(duì)我們,我們給對(duì)方轉(zhuǎn)款是通過農(nóng)民工工資支付的。
你好,那你們對(duì)外開發(fā)票不確認(rèn)收入嗎?