你好 ,是的,暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題。新開企業(yè),購(gòu)買固定資產(chǎn),已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款,現(xiàn)在距離購(gòu)入固定資產(chǎn)已有差不多半年,我方一直未付13%的稅款,對(duì)方也一直未開票,但是機(jī)器已投入使用,我這邊怎么做比較合理?難道是暫估入庫(kù),入庫(kù)隔月就提折舊,然后等開票了,再補(bǔ)記稅費(fèi)分錄?
老師 我想問下 我們公司2020年使用購(gòu)買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問題想問下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師好,公司之前融資租賃購(gòu)入了一個(gè)大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時(shí)直接自己根據(jù)合同總額做了價(jià)稅分離,按不含稅價(jià)格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計(jì)提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時(shí)候,需要對(duì)這個(gè)賬進(jìn)行調(diào)整嗎
老師好,公司之前融資租賃購(gòu)入了一個(gè)大型設(shè)備,目前支付了30%的設(shè)備款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同約定的金額是確定的,而且設(shè)備我們已經(jīng)投用,所以我在賬務(wù)處理時(shí)直接自己根據(jù)合同總額做了價(jià)稅分離,按不含稅價(jià)格暫估入了固定資產(chǎn),并在次月開始計(jì)提折舊,那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時(shí)候,需要對(duì)這個(gè)賬進(jìn)行調(diào)整嗎
19:31問答詳情23:58:08后或5次對(duì)話后問題結(jié)束你好,請(qǐng)問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎?娜娜呢52023-06-1419:29發(fā)布61次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來,我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折舊了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個(gè)事情?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來申報(bào)麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問可以讓對(duì)方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
老師,距離購(gòu)入固資已差不多半年,對(duì)方仍未開票,這樣會(huì)不會(huì)對(duì)我司產(chǎn)生稅務(wù)問題?
你就是進(jìn)項(xiàng)和所得稅不得抵扣