您好,墊付記入到其他應(yīng)付款
老師好,公司現(xiàn)在正屬于籌建期,名下有一個(gè)門店,是獨(dú)立核算(還在裝修),現(xiàn)在門店所發(fā)生的全部費(fèi)用全是公司在支付,老板說這算投資門店,等門店開始營業(yè)后,就正常做門店的賬,請問公司應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,這樣做是對的嗎,這個(gè)屬于銷售部門單獨(dú)核算,費(fèi)用是公司先墊付的
老師,我們公司有個(gè)直營門店,它是沒有單獨(dú)辦營業(yè)執(zhí)照的,這屬于非獨(dú)立核算部門吧?
老師好,公司員工發(fā)生的費(fèi)用必須要分部門核算嗎,我把行政和財(cái)務(wù)以及領(lǐng)導(dǎo)的放在管理費(fèi)用,其他本質(zhì)上都是銷售部門,只是銷售部門分了10個(gè)部門,有必要按每個(gè)部門分開核算嗎,還是全部放銷售費(fèi)用核算就行了
請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
就是借銷售,貸其他應(yīng)付對吧
對的,做賬就是這么做賬的
那結(jié)轉(zhuǎn)呢
把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
我這邊就不記其他應(yīng)收了嗎
這個(gè)和其他應(yīng)收沒有關(guān)系。