您好同學(xué),你得看是什么情況的錢了,如果說(shuō)是貨款那一類的,你可以用應(yīng)收,如果說(shuō)是一些別的款的話,你就最好用其他應(yīng)收其他應(yīng)付比較好。
老師,建內(nèi)賬,往來(lái)與一個(gè)公司既有應(yīng)收,又有預(yù)收可能還有應(yīng)付,是分別掛在應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,還有應(yīng)付賬款下面分別建一個(gè)這個(gè)公司的二級(jí)明細(xì)科目,還是應(yīng)收和預(yù)收用一個(gè)科目,應(yīng)付和預(yù)付用一個(gè),那樣建賬方便,清楚?
老師,跟同一家企業(yè)有應(yīng)收賬款的往來(lái),也有預(yù)付賬款的往來(lái),這兩個(gè)科目不能合并到一起對(duì)吧
如果對(duì)方有來(lái)賬,也有往賬,那是不是要用應(yīng)收跟應(yīng)付兩個(gè)科目。不能只用一個(gè)應(yīng)收賬款科目。
老師你好,一個(gè)公司有往來(lái)款,有借款,是否要用其他應(yīng)付,其他應(yīng)收兩個(gè)科目,還是只用其他應(yīng)付一個(gè)科目
和同一家公司有向?qū)Ψ戒N售服務(wù)也有向?qū)Ψ讲少?gòu)服務(wù),這樣是用一個(gè)科目應(yīng)收賬款還是用兩個(gè)科目應(yīng)收和應(yīng)付呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
都是貨款的呢同一個(gè)對(duì)方 收付款都用應(yīng)收賬款 還是說(shuō) 付款就用應(yīng)付賬款
正常貨款的話,就牽扯到應(yīng)收和應(yīng)付,而其他的一些往來(lái)就牽扯到其他應(yīng)收和其他應(yīng)付。