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老師,跟同一家企業(yè)有應(yīng)收賬款的往來(lái),也有預(yù)付賬款的往來(lái),這兩個(gè)科目不能合并到一起對(duì)吧

2022-03-05 12:19
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-05 12:22

您好。應(yīng)收是客戶欠的錢。預(yù)付是提前支付給供應(yīng)商的錢。如果同一家客戶既有應(yīng)收又有預(yù)付,需要分開處理各自賬務(wù)的話建議分開。如果你們之間的往來(lái)可以沖銷的情況下,也是可以合并的。

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您好。應(yīng)收是客戶欠的錢。預(yù)付是提前支付給供應(yīng)商的錢。如果同一家客戶既有應(yīng)收又有預(yù)付,需要分開處理各自賬務(wù)的話建議分開。如果你們之間的往來(lái)可以沖銷的情況下,也是可以合并的。
2022-03-05
您好同學(xué),你得看是什么情況的錢了,如果說(shuō)是貨款那一類的,你可以用應(yīng)收,如果說(shuō)是一些別的款的話,你就最好用其他應(yīng)收其他應(yīng)付比較好。
2022-03-25
你好,如果是內(nèi)帳,是可以歸到同一個(gè)科目的
2021-02-21
你好 你對(duì)沖下科目 你應(yīng)收賬款是多少金額。 應(yīng)付賬款是多少金額 ?
2020-09-23
學(xué)員你好,可以對(duì)出來(lái)后沖抵,一般是應(yīng)付應(yīng)收不能合并
2021-11-19
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