你好 ;? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 。 報(bào)廢做 :借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理? ? ?
固定資產(chǎn)攤銷完殘值怎么處理,固定資產(chǎn)報(bào)廢了,沒有任何收入
固定資產(chǎn)報(bào)廢怎么處理?有報(bào)廢證明,報(bào)廢后沒有收入,怎么做賬
請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢,怎么賬務(wù)處理?沒有產(chǎn)生報(bào)廢收入
報(bào)廢固定資產(chǎn),沒有收入,分錄怎么做呢
老師固定資產(chǎn)報(bào)廢,有報(bào)廢收入,賬務(wù)處理分錄是啥呢
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢
請(qǐng)問第一季度季報(bào)是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報(bào)是直接0元稅金還是會(huì)顯示要退稅呢?
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,2024年采購配件金額1000元,稅130元,合計(jì)1130元,進(jìn)銷存系統(tǒng)入庫時(shí)當(dāng)時(shí)單價(jià)暫估用的含稅價(jià),總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應(yīng)付款1130.沒有去掉稅額。后來收到專票時(shí)沖暫估應(yīng)付款1000元,現(xiàn)在賬面暫估應(yīng)付款賬面有貸方余額130元?,F(xiàn)在25年怎么調(diào)賬?
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問:注冊(cè)資金實(shí)繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬對(duì)吧
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沒有就不用做收入??
?你好 ;? 是的。? 你直接做報(bào)廢處理? ??