你好,你是一般納稅人的話,在未開具發(fā)票一欄填寫銷售額就可以的。
現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無票收入,這個在增值稅申報表上該怎么填寫
老師,現(xiàn)在都打電話讓退留抵稅額,我有9000多留抵,不想退,可以填在未開具發(fā)票收入里面嗎?下次申報的時候怎么填報,會提示數(shù)據(jù)對比異常嗎?
現(xiàn)在讓退留抵,我有九千多的稅不想退,我能填到無票收入嗎?下次申報的時候怎么填報表,會不會對比異常?
老師你好,麻煩問下我現(xiàn)在增值稅納稅申報表上有留底,現(xiàn)在政策不是讓留底退稅嗎,如果不想退的話,做未開票收入下個月在開了發(fā)票的話,可以在沖出來嗎
老師您好 我們是簡易征收的一般納稅人 上年有勾選的專票形成的留抵退稅?,F(xiàn)在留抵退稅申請退稅政策出臺,我們也抵扣不了,也沒辦法在未開票收入部分填寫。如果想增值稅申報表不顯示該留底數(shù)據(jù),還怎么操作呢?
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
主表是不是還要把無票收入的數(shù)據(jù)填列上去
對的是的,它是自動取數(shù)的,在第一行里面。