你好,可以填到無票收入,這個(gè)你做了收入就是收入了,以后就不能退了,正常填報(bào)
現(xiàn)在我的留抵稅額,不打算退了,老師讓我做無票收入,這個(gè)在增值稅申報(bào)表上該怎么填寫
老師,現(xiàn)在都打電話讓退留抵稅額,我有9000多留抵,不想退,可以填在未開具發(fā)票收入里面嗎?下次申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào),會(huì)提示數(shù)據(jù)對(duì)比異常嗎?
現(xiàn)在讓退留抵,我有九千多的稅不想退,我能填到無票收入嗎?下次申報(bào)的時(shí)候怎么填報(bào)表,會(huì)不會(huì)對(duì)比異常?
你好,我想問下,我4月份沒有收入,然后還有1千多的留抵退稅,上個(gè)月就已經(jīng)申請(qǐng)過一次退稅了,只能享受百分90,目前還有1千多,4月份沒有收入的情況下,這1千多又要申請(qǐng)退稅,早上稅管員說連續(xù)2個(gè)月申請(qǐng)退稅有可能會(huì)稅務(wù)稽查,我?guī)ど线€有一些預(yù)收款不開票,可以確認(rèn)為4月份收入,把留抵消掉,但是今天過了納稅征期了,我現(xiàn)在去修改來得及嗎,會(huì)引來稅務(wù)稽查嗎,目前款還沒退下來
老師好,請(qǐng)問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯(cuò)了。重新開具發(fā)票時(shí),為什么要提供身份證和合同?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師您好,我想問下就是從別的公司轉(zhuǎn)進(jìn)來100多人,然后我這個(gè)月做工資,報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在情況是我申報(bào)個(gè)稅入職時(shí)間我應(yīng)該怎么填合適
老師,超市自己采了一批貨,4月付的款,5月入得庫,我正常應(yīng)該是4月做筆付款的帳,借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,5月在做入庫的帳,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)4月主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有這里的供應(yīng)商的成本因?yàn)?月有銷售,這樣咋弄?正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本年利潤借方表示虧損。 那為啥本年利潤 分錄在貸方 虧損的時(shí)候 借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
管道設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
都是怎么跟銀行公戶經(jīng)理維護(hù)關(guān)系的啊,我們初創(chuàng)企業(yè),發(fā)信息半天才回,有時(shí)候直接不回,真是夠了。難道還要給她送禮啊?
因員工離職,個(gè)人工資不夠繳納個(gè)人社保,收取現(xiàn)金繳納個(gè)人社保,要怎么入賬
那下次填的時(shí)候,是不是可以少填開票金額
不可以呀,這個(gè)你做了無票收入就要多交這筆稅
那我現(xiàn)在是不是還可以改報(bào)表
你可以去更正申報(bào)的
昨天稅務(wù)局的打電話讓改,我說下個(gè)月還能抵嗎?他說能?我就弄無票收入了,九千多
可以填到無票收入的
那不是下次就不能用了嗎豈不是
如果你稅務(wù)局同意你后面抵你后面申報(bào)可以在未開始收入減掉這筆
想問一下老師,后期如果還是一直有留抵的話怎么辦呢?有什么好的處理方法來規(guī)避嗎
同學(xué),留抵就讓他在那里就行了,這個(gè)實(shí)際是不用處理什么的