都是自己開出去的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
集團本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進行現(xiàn)場維護,購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
集團本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進行現(xiàn)場維護,購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
您好,老師。 生產(chǎn)型進出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我公司有一個科技局的研發(fā)項目,用的小企業(yè)會計準則,我咨詢了幾個老師,有說做營業(yè)外支出,有的說支出就從專項應(yīng)付款,到底怎么做分錄既符合稅務(wù)局的,又符合撥款單位要求專款專用?
郭老師在嗎,有事情想請教
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團本部和子公司人員吃工作餐,在本部報銷如何記賬?
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是的,已經(jīng)開出去的不能收回來了,也跨月和跨年了
借、應(yīng)收賬款負數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。 當年的跨年的借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款。 對應(yīng)的成本都需要紅沖的跨年的成本,也做到以前年度損益調(diào)整。
我們是事業(yè)單位,是非稅收入來的
你好,當時開了發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款
好,不管跨越還是當月,都是做相反的分錄。
那如果是重復(fù)多開了發(fā)票,又跨月了不能當月做廢,我能在次月開張紅字沖銷嗎
對的是的,是這么做的。
我如果開了紅字發(fā)票沖銷多開的那張發(fā)票,又要怎么做分錄呢
你好,做之前相反的分錄就可以的。
我們是銀行收到錢了才做借:銀行存款,貸:應(yīng)繳財政款,現(xiàn)在的問題是,我重復(fù)多開了一張發(fā)票(12月份多開),然后跨月又跨年了,我在1月份開了一張紅字發(fā)票來沖銷12月份重復(fù)多開的那張發(fā)票,現(xiàn)在針對多開的發(fā)票與紅字發(fā)票,我要如何做帳,因為是多開的,是不能多收錢的
我這樣做帳對嗎?
你多開了一張發(fā)票是怎么做的?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交財政款嗎?
還是多開了沒有做,如果沒有做的話,做這個分錄可以的。
多開的沒有做帳,就是開紅字發(fā)票時才一起做
可以的,可以做你上面的分錄。