都是自己開(kāi)出去的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易國(guó)是境內(nèi)外收發(fā)貨人的國(guó)家嗎,可以是簽訂合同時(shí)候所在的國(guó)家嗎
老師咱們現(xiàn)在農(nóng)業(yè)一般都是核定扣除嗎
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)變了,職工薪酬那,如果一直沒(méi)發(fā)放工資,第一行和第二行咋填,第一行計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬按做賬填嗎,如果沒(méi)發(fā)放,第二行實(shí)際支付的職工薪酬那填0嗎,
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來(lái)然后又租出去,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問(wèn)下會(huì)計(jì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會(huì)計(jì)也應(yīng)該建個(gè)表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開(kāi)票報(bào)稅呢。
計(jì)算題第一大題,第63小題怎么計(jì)算?
每個(gè)月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報(bào)溢入庫(kù)和分割入庫(kù),都是可以沖減成本的嗎?
是的,已經(jīng)開(kāi)出去的不能收回來(lái)了,也跨月和跨年了
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 當(dāng)年的跨年的借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款。 對(duì)應(yīng)的成本都需要紅沖的跨年的成本,也做到以前年度損益調(diào)整。
我們是事業(yè)單位,是非稅收入來(lái)的
你好,當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款
好,不管跨越還是當(dāng)月,都是做相反的分錄。
那如果是重復(fù)多開(kāi)了發(fā)票,又跨月了不能當(dāng)月做廢,我能在次月開(kāi)張紅字沖銷嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
我如果開(kāi)了紅字發(fā)票沖銷多開(kāi)的那張發(fā)票,又要怎么做分錄呢
你好,做之前相反的分錄就可以的。
我們是銀行收到錢了才做借:銀行存款,貸:應(yīng)繳財(cái)政款,現(xiàn)在的問(wèn)題是,我重復(fù)多開(kāi)了一張發(fā)票(12月份多開(kāi)),然后跨月又跨年了,我在1月份開(kāi)了一張紅字發(fā)票來(lái)沖銷12月份重復(fù)多開(kāi)的那張發(fā)票,現(xiàn)在針對(duì)多開(kāi)的發(fā)票與紅字發(fā)票,我要如何做帳,因?yàn)槭嵌嚅_(kāi)的,是不能多收錢的
我這樣做帳對(duì)嗎?
你多開(kāi)了一張發(fā)票是怎么做的?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交財(cái)政款嗎?
還是多開(kāi)了沒(méi)有做,如果沒(méi)有做的話,做這個(gè)分錄可以的。
多開(kāi)的沒(méi)有做帳,就是開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)才一起做
可以的,可以做你上面的分錄。