都是自己開出去的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
老師,跨年沖紅發(fā)票和跨月沖紅發(fā)票的操作是一樣的嗎?
老師,跨年紅沖發(fā)票和跨月紅沖一樣操作嗎?
老師,發(fā)票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說錯的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價款為500萬元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬元,甲公司無法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無形資產(chǎn)攤銷額為)萬元
老師,物業(yè)公司一般納稅人,如果有些物業(yè)費(fèi)是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)金額業(yè)主轉(zhuǎn)入公戶,但是沒有開具發(fā)票,請問申報(bào)增值稅是按照預(yù)收金額還是按照當(dāng)月核銷的物業(yè)費(fèi)金額申報(bào)稅款
老師,我們是一家木業(yè)公司,和農(nóng)戶購買木頭,我們反向開收購發(fā)票,之前我們開是用他的砍伐證和身份證開?,F(xiàn)在稅務(wù)局說,這些農(nóng)戶名下有稅務(wù)登記,不允許我們開收購發(fā)票,讓我們叫他們以公司名義開,那這樣我們能抵扣嗎?如果紅沖,我們是要補(bǔ)交增值稅或所得稅嗎?
老師,晚上好?,F(xiàn)在我遇到一個問題,我們公司有充電樁去年開始提供給老板名下的公交車公司的公交車充電用,現(xiàn)在稅局發(fā)現(xiàn)我們的充電樁2024年的用電量大又沒有申報(bào)有銷售電的稅,喊我們自查然后申報(bào)。我們是一般納稅人,去年還有很多進(jìn)項(xiàng)抵扣沒有勾選?,F(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦?
老師,記賬憑證后的附件(銀行回單,發(fā)票,報(bào)銷單,合同,報(bào)價單,方案,會議記錄,簽領(lǐng)表)的存放順序應(yīng)該是什么樣的
紙質(zhì)火車票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月不計(jì)算抵扣,可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
老板想給一個人轉(zhuǎn)借款 怎么合理把款轉(zhuǎn)給他 轉(zhuǎn)給老板 老板還要牽扯分紅的問題 怎樣把錢合理支出給這個人
是的,已經(jīng)開出去的不能收回來了,也跨月和跨年了
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 當(dāng)年的跨年的借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款。 對應(yīng)的成本都需要紅沖的跨年的成本,也做到以前年度損益調(diào)整。
我們是事業(yè)單位,是非稅收入來的
你好,當(dāng)時開了發(fā)票,分錄是怎么做的?
借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財(cái)政款
好,不管跨越還是當(dāng)月,都是做相反的分錄。
那如果是重復(fù)多開了發(fā)票,又跨月了不能當(dāng)月做廢,我能在次月開張紅字沖銷嗎
對的是的,是這么做的。
我如果開了紅字發(fā)票沖銷多開的那張發(fā)票,又要怎么做分錄呢
你好,做之前相反的分錄就可以的。
我們是銀行收到錢了才做借:銀行存款,貸:應(yīng)繳財(cái)政款,現(xiàn)在的問題是,我重復(fù)多開了一張發(fā)票(12月份多開),然后跨月又跨年了,我在1月份開了一張紅字發(fā)票來沖銷12月份重復(fù)多開的那張發(fā)票,現(xiàn)在針對多開的發(fā)票與紅字發(fā)票,我要如何做帳,因?yàn)槭嵌嚅_的,是不能多收錢的
我這樣做帳對嗎?
你多開了一張發(fā)票是怎么做的?借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交財(cái)政款嗎?
還是多開了沒有做,如果沒有做的話,做這個分錄可以的。
多開的沒有做帳,就是開紅字發(fā)票時才一起做
可以的,可以做你上面的分錄。