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老師,跨年紅沖發(fā)票怎么做分錄

2020-04-13 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-13 15:54

1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 16:26

老師,就做這一筆分錄就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2020-04-13 16:27

做這一筆分錄就可以了

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 16:46

老師,以前年度損益調(diào)整應(yīng)在那個科目?

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齊紅老師 解答 2020-04-13 16:47

以前年度損益調(diào)整你可以添加的

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 16:50

老師,添加在哪里比較合適呢

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齊紅老師 解答 2020-04-13 16:52

如果你不添加,直接用未分配利潤

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:01

老師 ,應(yīng)該添加在哪里

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齊紅老師 解答 2020-04-13 17:03

若必須使用,您可以在利潤分配下添加下級科目;

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:36

老師這樣對嗎 老師,這樣不平啊

老師這樣對嗎
老師,這樣不平啊
老師這樣對嗎
老師,這樣不平啊
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齊紅老師 解答 2020-04-13 17:37

不會不平的,借貸必相等

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:47

開紅字發(fā)票,怎么會走以前年度損益調(diào)整呢?既不屬于資產(chǎn)負債表日后事項又不屬于差錯更正,屬于當(dāng)期正常業(yè)務(wù),不是應(yīng)該直接沖營業(yè)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-13 17:47

去年的營業(yè)收入用以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:52

有沒有重大金額走以前,非重大沖當(dāng)期這個說法?

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齊紅老師 解答 2020-04-13 17:54

這個不算重大金額的

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:55

?1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)按照你說的這分錄來填的,是不是哪里出錯了? 有余額在貸方

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齊紅老師 解答 2020-04-13 17:56

其實這個就是沖減你的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶5644 追問 2020-04-13 17:59

那應(yīng)收賬款應(yīng)該是退票的含稅金額

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齊紅老師 解答 2020-04-13 18:01

應(yīng)收賬款應(yīng)該是退票的含稅金額

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1、紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
2020-04-13
您好,正常退貨就按紅字發(fā)票 借:應(yīng)收(負) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負) 銷項(負)
2023-09-13
你們單位是銷售方的借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費,負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
2022-06-28
都是自己開出去的嗎?
2022-03-24
你還是再開發(fā)票出去嗎
2022-03-17
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